“領(lǐng)導(dǎo)干部是否年薪外取酬、是否在單位報(bào)銷(xiāo)私人購(gòu)物費(fèi)用,招待費(fèi)用是否超標(biāo),債務(wù)處置程序和資產(chǎn)處置程序是否合理、合法、合規(guī),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)使用是否合理……”日前,萍礦集團(tuán)圍繞這七大重點(diǎn)內(nèi)容,結(jié)合江投集團(tuán)黨委巡察萍礦集團(tuán)黨委反饋的有關(guān)內(nèi)控方面問(wèn)題,在全公司范圍開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)按照重要性、客觀性原則,著重查找、分析自2015年1月1日至2019年10月31日,萍礦集團(tuán)所有權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控方面存在的缺陷和風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行整改。 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方法為由各單位先進(jìn)行自查、匯總上報(bào),然后審計(jì)小組根據(jù)各單位上報(bào)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),并結(jié)合運(yùn)用個(gè)別訪談法、調(diào)查問(wèn)卷法、比較分析法、專(zhuān)題討論會(huì)等方法,針對(duì)業(yè)務(wù)流程抽樣檢查,對(duì)抽樣結(jié)果進(jìn)行判斷,對(duì)業(yè)務(wù)流程的有效性實(shí)施監(jiān)督與評(píng)價(jià)。各單位針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的缺陷,提出具體整改措施,于12月31日前整改到位,以確保企業(yè)內(nèi)部控制健康有效運(yùn)轉(zhuǎn)。